金融界11月16日消息,ST万林公告,公司2021年度内部控制审计出具否定意见,根据相关规定,公司股票自2022年5月5日起被实施其他风险警示。经审计,亚太(集团)会计师事务所对公司2022年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见。同时,因涉及微山湖大运诉讼案件,对2022年度财务报告出具了保留意见,并对相关的可回收金额、款项性质和商业实质无法获取充分适当的审计证据。目前,该诉讼案件仍在审理中,公司将持续关注案件的二审进展情况,并履行信息披露义务。
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