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东方能源:2014年年度报告摘要

日期:2015-03-27附件下载

                                                                        石家庄东方能源股份有限公司 2014 年年度报告摘要




证券代码:000958                                     证券简称:东方能源                             公告编号:2015-028




           石家庄东方能源股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称                            东方能源                       股票代码                   000958
股票上市交易所                      深圳证券交易所
           联系人和联系方式                         董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                                王世荣                                       徐会桥
电话                                0311-85053913                                0311-85053913
传真                                0311-85053913                                0311-85053913
电子信箱                            dfrd0958@sina.com                            xuhuiqiao@sohu.com


2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                               本年比上年增
                                                         2013 年                                          2012 年
                                 2014 年                                             减
                                                调整前             调整后         调整后         调整前             调整后
营业收入(元)                777,743,599.20 727,775,135.17 757,750,728.85            2.64% 857,412,607.41 857,412,607.41
归属于上市公司股东的净利
                              194,144,624.11 668,286,147.47 685,378,854.43          -71.67% -66,000,793.17 -66,000,793.17
润(元)
归属于上市公司股东的扣除                                                                      -119,581,284.4 -119,581,284.4
                           142,584,518.40 48,221,579.48 60,314,286.44               136.40%
非经常性损益的净利润(元)                                                                                 3              3
经营活动产生的现金流量净
                               39,106,762.67 263,907,514.17 342,178,511.50          -88.57% 56,619,089.68 56,619,089.68
额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.40            2.23            2.29        -82.53%            -0.22             -0.22
稀释每股收益(元/股)                   0.40            2.23            2.29        -82.53%            -0.22             -0.22
加权平均净资产收益率                 25.71%       -159.76%          -190.51%        216.22%         不适用             不适用
                                                                               本年末比上年
                                                      2013 年末                                        2012 年末
                                2014 年末                                          末增减
                                                调整前             调整后         调整后         调整前             调整后
                              2,189,880,005. 2,265,183,773. 2,879,721,867.                    1,379,028,521. 1,580,563,855.
总资产(元)                                                                        -23.96%
                                          59             04             44                                88             19
归属于上市公司股东的净资                                                                      -752,447,211.5 -702,447,211.5
                              852,227,998.20 712,187,767.13 879,280,474.09           -3.08%
产(元)                                                                                                   7              7




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(2)前 10 名普通股股东持股情况表

                                                          年度报告披露日前第 5 个交易
报告期末普通股股东总数                          25,386                                                        22,330
                                                          日末普通股股东总数
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                                 质押或冻结情况
  股东名称      股东性质     持股比例       持股数量       持有有限售条件的股份数量
                                                                                           股份状态         数量
中国电力投资
             国有法人            38.05%     183,908,000                     183,908,000
集团公司
石家庄东方热                                                                              质押             80,005,412
电集团有限公 国有法人            16.55%      80,005,412                      80,005,412
司                                                                                        冻结             80,005,412

全国社保基金
             其他                 1.61%       7,779,182
一零七组合
中国银行-华
夏行业精选股
             其他                 1.58%       7,648,992
票型证券投资
基金(LOF)
全国社保基金
             其他                 1.37%       6,599,890
一一八组合
中国农业银行
股份有限公司
-景顺长城资
             其他                 1.23%       5,954,462
源垄断股票型
证券投资基金
(LOF)
中国银行-景
顺长城优选股
             其他                 1.18%       5,680,813
票证券投资基

景顺长城基金
-建设银行-
中国人寿-中
国人寿委托景 其他                 1.04%       5,029,765
顺长城基金公
司股票型组合
资产
中国建设银行
股份有限公司
-华夏兴和混 其他                 1.00%       4,837,183
合型证券投资
基金
融通新蓝筹证
             其他                 0.99%       4,800,015
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动
                           石家庄东方热电集团有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司。
的说明




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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




3、管理层讨论与分析

一、概述

      本报告期,公司收购了沧州新能源、易县新能源,主营业务由传统的热电联产拓展至新能源领域。公司资产总额达到
21.90元,归属于母公司净资产8.52亿元,公司实现营业收入7.78元,净利润1.98亿元。其中净利润同比变化较大,主要原因
是:公司2013年度非经常性损益金额较大,约6.2亿元(其中债务重组收益约5.66亿元;政府补贴等约4700万元),使得2013
年度净利润基数相对较高,由此造成公司在2014年主营业务利润增长的情况下,归属于上市公司股东的净利润仍然同比下降
约71%。



二、主营业务分析


1、2014年工作情况


     2014年,是东方能源实施重组后谋划发展的关键之年,也是上市公司恢复融资功能后,实现跨越发展的基础之年。在董
事会及各位董事的不懈努力下,公司治理结构更加合理,管理运作更加规范,企业可持续发展基石逐步夯实。东方能源资产
总额22亿元;净资产8.3亿元,同比增加16.6%;年度收入7.7亿元,同比增加2.67%;净利润1.97亿元。现将主要工作汇报如
下:
      (一)着眼长远,统筹谋划发展之路。自东方能源重组以来,我们对如何做大做强上市公司这一问题进行了深入思考。
随着当前国家环保形势日趋严峻、治理力度逐步加大,以及河北省压减燃煤总量、大力扶持新能源等相关政策的出台,重组
后的东方能源如果继续坚持原有单一的热电发展思路,发展空间将会受到严重制约。因此,只有改变现有的单一热电发展模
式,向新能源方向拓展,走清洁特色新能源上市公司发展之路,才是企业可持续发展之道。为此,我们重点抓了两个方面的
工作,一是加快发展转型。立足顶层设计,按照中电投集团公司批复,东方能源上升为集团公司二级单位,与河北公司实现
“两块牌子、一套人马”的一体化管理,并受托管理河北公司资产。为重塑上市公司品牌,赢得市场认可,我们立足转型发展,
全面完成第一次非公开发行的收尾工作,实现了净资产、净利润双转正,撤销了东方热电“退市风险警示”。成功收购河北公
司沧州、易县7万光伏项目资产,彻底改变了原上市公司单一热电产业结构。成功将“东方热电”更名为“东方能源”。上市公
司初步完成产业结构调整,正式进入综合型清洁能源企业。二是实施“走出去”战略。根据企业转型发展要求,我们确定了以
上市公司为平台的新能源发展思路,并针对省内风电、光伏资源获取难度大的现状,积极实施“走出去”战略。先后与山西平
定、内蒙武川、察右后旗、蔚县等地区签订了新能源开发协议,风电、光伏协议容量为60万千瓦,打破了上市公司发展的地
域局限,“走出去”战略取得了新突破。同时,为加快项目落地,我们已相应成立了东方能源项目部、平定公司、武川公司等
项目机构,为公司后续发展奠定了坚实基础。此外,我们还根据李克强总理、张高丽副总理等中央领导对曲阳光伏电站的批
示,加大新闻宣传力度,积极营造上市公司清洁发展声势,争取政府政策支持,为公司清洁能源项目发展创造条件。
    (二)立足当前,全力抓好生产运营。2014年,我们抓住煤炭价格持续走低的有利时机,全力抓好电力营销、成本管控
等工作,取得了较好的经营成果。电力营销方面,我们狠抓了电量计划指标争取工作,并积极抢发电量,加强与电网公司沟



                                                                                                             3
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通协调,合理安排机组检修,及时清理光伏遮挡、光伏板灰尘等,使热电机组实现满发满供,成效明显。公司所属新华热电
利用小时6000小时,在统调火电机组中名列第一;参股公司良村热电利用小时继续排名同网同类型机组第一。全年火电利用
小时、边际收益两个相对值均位居中电投集团公司首位、河北南网前列,并荣获中电投集团公司2014年度火电市场营销管理
先进单位。同时,公司所属沧州、易县光伏发电利用小时在严重雾霾情况下,基本接近设计值,实现零弃光目标。成本管控
方面,我们积极开展节能降耗,实现了各项指标的持续优化。公司主要生产指标好于同期,入厂标煤单价同比下降108.4元/
吨,降幅17.93%。供电煤耗完成每千瓦时363.5克,同比下降2.56克/千瓦时,有效降低了燃料成本。受托管理的河北公司主
要生产指标好于同期,发电量完成43.33亿千瓦时,超计划1.3%;供电煤耗完成每千瓦时298.9克,同比下降6.9克;入厂标煤
单价每吨同比下降119.2元,降幅达19.71%,位列中电投集团公司第一。在煤价持续下降情况下,参股企业供热公司积极协
调,实现了工业及民用热价不下浮、不下调。此外,我们还着力加大融资力度,顺利完成3100万股的股权处置,公司直接获
得股权转让收益2.62亿元。这是我们持续提升经营效益的关键所在。安全环保方面,我们坚持“安全就是最大效益”的理念,
进一步夯实了安全生产管理基础,实现了“六不发生”目标。同时,积极履行社会责任,圆满完成新华热电粉尘、脱硫、脱硝
环保设施改造任务,排放指标达到了重点区域特别排放限值要求。参股公司良村热电成为中电投集团公司首批达“二钻”企业,
供热公司实现安全标准化二级达标。受托管理的河北公司也对所属高新热电进行了脱硫、脱硝环保设施改造,超额完成集团
公司年度减排任务,提前一年实现“十二五”减排目标。
    (三)抓住关键,稳步提升管理水平。为确保公司体制机制更加符合上市公司要求,各项管理更加符合标准化、规范化、
制度化要求,我们以管控改革为抓手,着力提升企业管理能力和管控水平。一是如期完成管控改革任务。东方能源上升为中
电投集团公司二级单位后,在公司架构层面,我们顺利完成了本部机构、人事的调整,公司新的领导班子全部调整到位。同
时,全面完成公司所属三级单位管理规格调整,以及机构、人事、工资三项制度改革,妥善解决了人员分流、工资改革两大
热点和难点问题,使上市公司管理与中电投集团公司逐步实现接轨。二是着力提升管控水平。在决策治理层面,及时完成了
新一届董事会、监事会调整,并严格按照上市公司对董事会、监事会及股东大会的管理要求,高标准地组织召开各类会议20
次,披露公告76项。在制度建设层面,建立了东方能源工作规则,完成了282项管理制度的修订工作,并重点强化了对“三重
一大”决策事项的规范化、标准化管理,确保了决策的科学、民主和合规合法。三是持续强化作风建设。我们坚持从严治党,
从严治企,从严管干部,通过开展教育实践活动、“五型”机关建设等活动,持续深化作风建设,在企业各项中心工作中,充
分发挥了组织作用,彰显了组织优势。
    (四)规范运作,持续完善治理结构。公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规与监管部
门规定,持续规范运作,形成了符合公司实际情况的、较为完善的公司治理结构。目前,公司内部控制架构由股东大会、董
事会、监事会和经营管理层组成,分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会下设战略与发展委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,为董事会提供专业决策支持。2014年根据《公司章程》及实际情况,聘
任了公司常务副总经理;根据董事会提名委员会提名,选举了新任董事、监事及监事会主席。同时,根据中国证监会的监管
规定,公司董、监、高换届后,为进一步规范执业行为,不断提高自律意识,2014年7月份,就上市公司规范治理、资本运
作、信息披露等重点内容对公司董事、监事、高管及相关人员进行了现场培训,进一步提高了上市公司董事、监事、高管履
职能力和工作水平,为持续规范公司运作、保护投资者合法权益提供了保障。
    (五)高度重视,全面做好信息披露、投资者关系管理。由于东方能源公司完成了无偿划转、非公开发行、收购新能源、
公司更名等工作,公司基本面有了较大变化,信息披露受到监管部门及投资者的重点关注。董事会依照《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》,认真
自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。2014年,公司共召开了11次董事会、6 次
监事会、4次股东大会,按照信息披露监管要求,合规披露了各定期报告、收购新能源、非公开股份上市公告书等重大事项,
并就河北证监局、深交所相关监管问询函及时沟通答复,保证上市公司的规范运作。
    同时,公司以网上说明会、专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道,主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟
通,使广大投资者能够更多地接触和了解公司,为提升公司经营管理水平献计献策,树立了公司良好的资本市场形象。2014
年8月,公司接待了包括银河证券、华夏基金、 银华基金等10余家机构投资者的调研,获得了投资者的高度认可,公司目前
股东结构发生重大变化,前10名股东均为机构投资者。公司投资者关系管理工作较圆满,投资者整体评价较高,市场信心明
显增强,对提升公司市值起到了良好的促进作用。2014年,公司股票开盘价4.73元,最低价4.4元,最高价16.05元,12月31
日收盘价12.70元,全年涨幅168.5%,公司市值大幅提升。


2、收入

2014年,公司实现营业收入7.78亿元,同比增加约3%,主要为热力收入和电力收入,其中热力收入为4.19亿元,电力收入为
3.17亿元。

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                     747,289,603.43

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                96.08%
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                  客户名称                      销售额(元)                占年度销售总额比例



                                                                                                              4
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    1      国网河北省电力公司                                     414,590,818.87                                    53.31%
    2      中电投石家庄供热有限公司                               317,340,556.53                                    40.80%
    3      天津天保热电有限公司                                    12,469,283.37                                     1.60%
    4      陈章村社区居民委员会                                        2,092,077.74                                  0.27%
    5      石家庄市燕南商贸有限公司                                     796,866.92                                   0.10%

合计                         --                                   747,289,603.43                                    96.08%



3、成本

行业分类
                                                                                                                    单位:元
    行业分类          项目                     2014年                                 2013年                  同比增减
                                        金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
热力和电力生产 燃料                  297,414,144.01           45.83%     421,411,866.01             61.19%          -15.36%

热力和电力生产 材料                   24,343,663.11            3.75%        9,909,576.73             1.44%           2.31%

热力和电力生产 薪酬                  115,682,834.66           17.83%     110,235,305.79             16.01%           1.82%

热力和电力生产 折旧                   88,849,869.34           13.69%       48,746,683.64             7.08%           6.61%

热力和电力生产 其他                  122,680,423.55           18.90%       98,393,299.95            14.29%           4.61%
说明:与去年同期相比,因煤炭价格有所回落,燃料成本在公司总成本中所占的比重下降了15.36个百分点。因收购沧州新
能源、易县新能源,公司材料费增加了2.31个百分点,折旧所占成本的比例增加了6.61个百分点。因职工工资、社保年金的
正常调整,公司薪酬所占成本比例略有提高,增加了1.82个百分点。



公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               263,170,119.01

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          88.49%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                 供应商名称                          采购额(元)                       占年度采购总额比例
       1    神华销售集团华北能源贸易有限公司                      104,127,214.97                                    35.01%
       2    石家庄市福德立贸易有限公司                            100,809,190.33                                    33.90%
       3    石家庄利盛货物运输有限公司                             31,951,834.64                                    10.74%
       4    石家庄市鹿泉区三和运输有限公司                         16,827,451.65                                     5.66%
       5    石家庄安康环保配送有限公司                                 9,454,427.42                                  3.18%

合计                            --                                263,170,119.01                                    88.49%


4、费用

本报告期,公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等数据与去年同期相比未发生重大变化。


5、现金流

                                                                                                                    单位:元




                                                                                                                           5
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             项目                        2014年                       2013年                    同比增减
经营活动现金流入小计                         706,252,766.00             1,185,805,169.08                    -40.44%

经营活动现金流出小计                         667,146,003.33               843,626,657.58                    -20.92%

经营活动产生的现金流量净额                    39,106,762.67               342,178,511.50                    -88.57%

投资活动现金流入小计                         112,875,500.00                33,718,002.78                   234.76%

投资活动现金流出小计                         482,374,940.17               618,891,448.16                    -22.06%

投资活动产生的现金流量净额                  -369,499,440.17              -585,173,445.38

筹资活动现金流入小计                         638,417,664.57             1,250,355,489.85                    -48.94%

筹资活动现金流出小计                       1,085,560,805.77               244,393,044.96                   344.19%

筹资活动产生的现金流量净额                  -447,143,141.20             1,005,962,444.89                   -144.45%

现金及现金等价物净增加额                    -777,535,818.70               762,967,511.01                   -201.91%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用


    项目             2014年              2013年          同比增减                        变动原因
经营活动现金        706,252,766.00    1,185,805,169.08       -40.44% 主要是由于上年同期公司资金紧张,向供热公司收取
流入小计                                                             大额预收热费;本期虽主营业务收入没有发生较大变
                                                                     化,但由于预收热费原因,导致本期销售商品、提供
                                                                     劳务收到的现金下降。
经营活动产生        39,106,762.67       342,178,511.50       -88.57% 主要是公司本年度经营活动现金流入减少
的现金流量净

投资活动现金       112,875,500.00        33,718,002.78      234.76% 主要是公司本年度收到良村热电和供热公司分红款
流入小计                                                            及收回资产处置款。
筹资活动现金       638,417,664.57     1,250,355,489.85      -48.94% 主要是公司上年同期实施了非公开发行,本年度吸收
流入小计                                                            投资收到的现金减少
筹资活动现金     1,085,560,805.77       244,393,044.96      344.19% 主要是公司本年度以非公开募集资金偿还债务,使得
流出小计                                                            偿还债务支付的现金大幅增加
筹资活动产生      -447,143,141.20     1,005,962,444.89     -144.45% 主要是筹资活动现金流入减少同时筹资活动现金流
的现金流量净                                                        出增加

现金及现金等      -777,535,818.70       762,967,511.01     -201.91% 主要是公司本年度经营活动产生的现金流量净额、筹
价物净增加额                                                        资活动产生的现金流量净额均减少
收到其他与经                                             -53.67% 主要是上年同期易县新能源收到河北电力暂借款
营活动有关的 44,886,690.25        96,874,657.67                     7000万元;本期易县新能源收回关联方资金2500万
现金                                                                元。
购买商品、接受                                           -31.25% 主要是由于公司同期比煤炭价格下降,影响主营业务
劳务支付的现       423,963,781.28       616,712,910.41              成本大幅下降所致。

支付其他与经                                              -2.94%   主要是由于上年同期易县新能源支付关联方资金
营活动有关的        42,545,019.28        43,834,231.41
现金
处置固定资产、                                           39.91%    主要是本期收到此款项为热电一厂资产处置款,上年
无形资产和其         47,175,500.00 33,717,987.18                   同期主要为热电四厂资产处置款。增加的主要原因是
他长期资产收                                                       处置价值不同所致
回的现金净额
投资支付的现                                             -74.99%   此款项主要是对公司参股持有的良村热电和供热公
金                   55,312,940.00     221,134,000.00              司进行增资发生的,下降的主要原因是同期比增资金
                                                                   额下降
取得子公司及                                                       主要是本期公司支付收购新能源公司款项
其他营业单位        221,197,100.00



                                                                                                                  6
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支付的现金净

取得借款收到                                               74.56%      主要是本期公司及收购的新能源公司增加长短期借
的现金            638,000,000.00 365,500,000.00                        款所致
偿还债务支付                                              376.95%      主要为本期归还债务重组欠款
的现金           1,046,754,300.49 219,467,537.12
分配股利、利润                                             92.33%      主要为新增借款产生的利息
或偿付利息支        35,760,995.23 18,593,105.07
付的现金
支付其他与筹                                              -51.91%      主要为支付的和融资行为有关的中介费用减少
资活动有关的         3,045,510.05        6,332,402.77
现金




三、主营业务构成情况

                                                                                                               单位:元
                   营业收入          营业成本             毛利率       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                           同期增减       同期增减       期增减
分行业
热电收入          758,345,759.58    648,970,934.67            14.42%             2.64%            -7.65% 增加了9.54个百
                                                                                                                   分点
分产品
电力销售          418,635,782.74    363,687,234.01            13.13%            24.52%         16.55% 增加了5.94个百
                                                                                                                分点
热力销售          317,340,556.53    285,283,700.66            10.10%           -16.01%         26.98% 增加了13.51个百
                                                                                                                 分点
接网费摊销         22,369,420.31                             100.00%            -9.82%

租赁                5,202,940.00        107,474.64            97.93%           -17.87%            0.00% 增加了0.30个百
                                                                                                                  分点
材料销售              833,654.79         98,617.16            88.17%           -75.86%         -79.42% 增加了2.04个百
                                                                                                                 分点
其他               13,361,244.83     18,267,431.46           -36.72%            46.16%         40.69% 增加了5.31个百
                                                                                                                分点
分地区
河北省            777,743,599.20    667,444,457.93            14.18%             2.63%            -6.82% 增加了8.71个百
                                                                                                                   分点


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                               单位:元
                        2014年末                        2013年末             比重增减          重大变动说明
                    金额         占总资产比        金额      占总资产比
                                     例                          例
货币资金         40,312,964.62        1.84% 817,848,783.32          28.40%     -26.56% 主要为本期归还债务重组欠款使得
                                                                                       货币资金减少



                                                                                                                        7
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应收账款            128,360,552.35         5.86% 74,691,578.13             2.59%       3.27% 主要为收购的新能源单位光伏发电
                                                                                             国家补贴部分电费压后结算使得应
                                                                                             收账款增加幅度较大
存货                 52,120,668.02         2.38% 80,793,933.45             2.81%      -0.43%

投资性房地产          2,319,660.98         0.11%      2,427,135.62         0.08%       0.03%

长期股权投资        575,629,948.95        26.29% 434,337,961.20           15.08%      11.21% 主要为按照权益法本期确认良村热
                                                                                             电和供热公司投资收益和本期增加
                                                                                             对其的投资款使得长期股权投资大
                                                                                             幅增加。
固定资产            1,186,923,985.        54.20% 833,306,590.14           28.94%      25.26% 主要为收购的沧州新能源当期转产
                                37                                                           新增固定资产价值及热电二厂脱硫
                                                                                             脱硝项目投产使得固定资产增加
在建工程             10,454,865.85         0.48% 385,337,272.39           13.38%     -12.90% 主要为收购的沧州新能源在建工程
                                                                                             达到预定可使用状态,投产后结转
                                                                                             固定资产使得在建工程大幅减少


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                      单位:元
                               2014年                          2013年              比重增减            重大变动说明
                        金额         占总资产比         金额         占总资产比
                                         例                              例
短期借款            380,000,000.00        17.35% 196,000,000.00            6.81%     10.54% 主要为公司本期新增短期借款

长期借款            284,000,000.00        12.97% 48,000,000.00             1.67%     11.30% 主要为公司收购的新能源公司本期新
                                                                                            增长期借款较


五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                           对外投资情况
           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                              变动幅度
                               55,312,940.00                              221,134,000.00                              -74.99%
                                                          被投资公司情况
                公司名称                                       主要业务                       上市公司占被投资公司权益比例
石家庄良村热电有限公司                         火力发电项目的开发与建设,电力、热力                                      49.00%
                                               生产和销售;粉煤灰综合利用;电力高新
                                               技术开发和咨询服务
中电投石家庄供热有限公司                       集中供热;供热技术的咨询和服务;代收                                      33.40%
                                               代缴热费;、供热设备租赁;机械设备、
                                               五金交电、电子产品、仪器仪表、建筑材
                                               料。


2、募集资金使用情况



                                                                                                                               8
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√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元
募集资金总额                                                                                                781,975,892

报告期投入募集资金总额                                                                                      781,975,892

已累计投入募集资金总额                                                                                      781,975,892

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                         0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                             0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                    0.00%

                                             募集资金总体使用情况说明
截止2014年5月8日,公司募集资金已按照《非公开发行方案》中约定的募集资金用途使用完毕,并对募集资金专户作销户
处理,保荐机构、开户银行按照《募集资金三方监管协议》对募集资金使用过程实施了监管,符合相关法规及协议的约定。


2、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                               单位:元
 公司名称      公司类型    所处行业 主要产品或 注册资本       总资产      净资产    营业收入     营业利润     净利润
                                        服务
石家庄良村 参股公司       热力、电力 电力、热力 609646940   2,477,770,0 995,204,701 1,547,716,5 381,597,743 287,195,178
热电有限公                的生产与销                              19.31         .58       53.83         .71         .76
司                        售
中电投石家 参股公司       热力销售   热力      180000000    1,228,852,5 263,413,544 942,928,567 42,041,060. 32,794,641.
庄供热有限                                                        07.17         .40          .68        93          12
公司
石家庄经济 子公司         热力、电力 电力、热力 146660000   12,643,588. -120,278,58 37,327,073. -2,938,267.8 19,149,092.
技术开发区                的生产与销                                83         3.20         49             1         04
东方热电有                售
限公司
中电投沧州 子公司         电力的生产 电力      100000000 419,741,002 127,950,042 77,421,777. 28,002,914. 27,950,042.
渤海新区新                与销售                                 .43         .62         79          93          62
能源发电有
限公司
中电投河北 子公司         电力的生产 电力      50000000     199,391,524 77,236,088. 30,445,555. 10,145,157. 10,143,381.
易县新能源                与销售                                    .21         93          60          53          97
发电有限公

主要子公司、参股公司情况说明
1、石家庄良村热电有限公司为参股公司,公司持股比例为49%。因煤炭价格下跌、发电量增加等原因,2014年净利润为2.87
亿元,较2013年同比增加53.48%。
2、中电投石家庄供热有限公司为公司参股公司,公司持股比例为33.4%。2014年实现净利润3279万元。
3、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司为公司控股子公司,持股比例为82%,尽管该公司已停产,但通过债务重组等
营业外收入,仍在2014年实现了净利润1914万元。
4、盂县东方振兴煤业有限公司:注册资本为3,062万元,公司所占股本比例:19.60%。主营业务:煤炭生产、销售。该公司
已连续多年停产,2014年实现营业收入0元。
5、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司:公司于2014年8月份以现金收购其全部股权,为公司全资子公司。2014年实现



                                                                                                                       9
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净利润2795万元。
6、中电投河北易县新能源发电有限公司:公司于2014年8月份以现金收购其全部股权,为公司全资子公司。2014年实现净利
润1014万元。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
          公司名称          报告期内取得和处置子公司目 报告期内取得和处置子公司方     对整体生产和业绩的影响
                                        的                         式
中电投沧州渤海新区新能源发 增加持续经营能力,获取优质 现金收购                      增加2014年度净利润2795万元
电有限公司                 清洁能源资产。
中电投河北易县新能源发电有 增加持续经营能力,获取优质 现金收购                      增加2014年度净利润1014万元
限公司                     清洁能源资产。


六、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局
   (1)2014年受国民经济增速放缓等因素影响,全国电力需求不旺,预计公司所在河北南网2015年预计用电基础负荷保持
稳定。公司将根据电力市场情况,通过合理安排检修时间,积极开展电力营销,保证用电量指标。
(2)随着环境问题的日益严重,特别是近年来京津冀地区出现持续强雾霾天气,环境保护和大气治理已经成为当下亟待解
决的问题。限排政策的实施对公司既有压力,同时也是一次机遇。
       2、2015年面对的风险
      (1)热电行业及业务模式风险。公司主营业务中新能源所占比例仍然较小,热电联产所占比例仍然偏大。公司在清洁
能源发展方面刚刚起步,与同行业其他单位相比,我们发展的速度、规模及发展的区域还存在不小的差距。体量规模小、盈
利能力弱、存量资产差的现状还没有实现根本性好转。受经济增长缓慢的影响,经济增长下行压力和产能相对过剩的情况有
所加剧,河北省因节能减排及淘汰落后产能等经济增长速度进一步放缓,社会用电量不会出现大幅增长,公司保持或超过2014
年电量指标的难度加大,公司2015年上网电量将面临一定的外部需求风险。
      煤炭价格虽有所回调,但难以弥补历年来煤价上涨造成的损失。而且,综合考虑当前社会情况,由于煤炭价格的小幅降
落,使民用热价、差别热价调整的希望变小,经营难度仍然较大。
     (2)燃料价格及供应稳定性风险。公司进行热电联产的主要原材料是煤炭,煤炭成本占其生产成本的比重 70%以上。
近年来,我国煤炭需求受国民经济波动影响较大,公司经营情况受煤炭行业周期性波动的影响较大。2015 年电煤价格有回
调反弹的可能,因此公司将依然对标煤单价控制和燃料稳定供应上保持谨慎。
       (3)环保风险。国务院印发《节能减排"十二五"规划》以及发改委、环保部相继出台的严格的配套政策,热电行业的
环境保护监管执行日益严格,公司环保成本将会相应增加。公司将继续做好环境保护工作,切实履行社会职责。公司正在按
照规划一方面继续加大现役机组技术改造力度,逐步对部分燃煤机组的烟气除尘装置进行升级。同时,积极利用国家对发电
企业节能减排改造和燃煤机组综合升级改造的优惠政策以及"上大压小"政策,通过调整结构、改造升级、加强管理等措施,
提高节能环保绩效,实现清洁发展。
    (4)企业安全生产压力风险。电力、热力的生产和稳定供应涉及一系列复杂主辅系统,涉及机械、电气、控制等一系列
高精技术和各类科技人才,安全管控一直是各发电供热企业管理的重中之重。因公司多年来持续亏损,设备投资不足,在稳
定安全生产方面仍有一定风险。
      3、2015年重点工作
    2015年,主要任务是:全面贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神,坚定不移地推进“走出去”战略实施,以加快发
展、抢先发展为主线,以落实执行股东会决议为目标,坚持严细管理、科学管理,坚持从严治企、依法治企,持续提升项目
发展与生产经营一体化管理水平,持续提升东方能源与河北公司一体化管控能力,为打造具有清洁特色的新能源上市公司而
不懈努力。
    1.制定规划,坚持战略引领发展。在东方能源完成重组,并与河北公司实现一体化运作后,我们又围绕“建设什么样的
东方能源,怎样建设东方能源”的战略性、根本性问题,进行了深入地思考和研究,在继承和坚持河北公司原有战略规划的
基础上,首次确立了东方能源的中长期发展战略规划。总体构想就是“坚持一个理念、把握两大机遇、打造三个基地、实现
三大跨越”。具体来讲,坚持“一个理念”:即坚持“低碳经济,清洁能源”的发展理念。把握“两大机遇”:即全面把握京津冀
一体化发展和环渤海经济圈上升为国家战略的两大有利契机。打造“三个基地”:即打造以省会城市为中心的热电联产基地,
以张家口、承德为中心的清洁能源基地,以沧州渤海新区为中心的综合能源基地。
    2.加快发展,切实增强发展后劲。一是积极谋划确立省外发展方向。针对国家政策性开发向商业性开发转变的趋势日益
明显,央企获取资源的优势减弱,竞争更加激烈的现状,我们要不等不靠,积极实施走出去战略,初步确定了向外拓展的发
展思路,即“巩固周边,拓展西部,辐射南方”。巩固周边,就是要把北京、天津、山西、陕西、内蒙、山东等省市的项目维
护好、发展好。拓展西部,就是要在青海、甘肃、宁夏、新疆、西藏等风电、光伏资源较为丰富地区,寻求更多优质项目。
特别是要重点关注具有扶贫开发和边疆建设任务的省市地区,努力使政府的关切变为公司发展的契机。辐射南方,就是要到
南方去,关注处于国家煤电基地、外送通道建设后续规划中的省市,寻求外送及坑口、路口项目,优先开发优质火电、热电



                                                                                                               10
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联产及水电、新能源项目,寻求更大发展空间。同时,重点研究检修分公司走出去发展思路,按照“转型、升级、拓展、延
伸”的发展方向,完善体制机制,推动检修分公司尽快实现转型升级,改变目前亏损状态。二是加快省外优质资源开发建设。
加大跨区域、跨地域发展力度。目前,公司已根据相关项目进展情况,正着手在山西、内蒙古等地注册成立4个新能源项目
公司和1个项目部,以加快推进项目实施。同时,我们将主动加强对外合作并购项目、参股项目的研究,在坚持自主开发的
前提下,力争在对外合作并购项目上取得实质性突破。三是加大项目储备力度。重点落实好国家关于加强风电项目开发、推
进大型光伏基地建设的要求,充分把握河北省支持张家口、承德建设可再生能源应用综合创新示范区、国家级生态文明示范
区的有利契机,抓好张家口地区百万风电、承德围场百万光伏项目的储备开发。同时,积极跟踪燃煤电厂超低排放技术应用,
维护好易县、沽源等火电项目。并顺应京津冀协同发展要求,积极寻求其它大型火电机组开发项目,提高储备容量。重点跟
踪核电小堆供热发展的前沿研究成果,积极配合核电部、中电核公司,启动小堆供热示范项目研究,做好项目储备。
      3.效益为先,持续提升盈利水平。一是抓好市场营销。探索电力体制改革与宏观经济新常态下的电力营销管理新模式,
设立总经理特别营销奖,实施“一厂一策”营销策略,千方百计抢发效益电量,提高机组利用小时,坚决遏制冬运期间被限制
负荷、实施供热的势头,确保公司所属新华热电持续保持河北南网统调机组第一,沧州、易县光伏电站可利用率分别达100%。
参股公司良村热电火电机组电量指标继续保持同网同类型机组第一水平。同时,抓紧与政府相关部门协调,确保新华热电环
保电价上半年落实到位,确保按期关停新华热电南厂、热电三厂,并全力做好热负荷替代工作。目前,相关替代方案已上报
政府,待批复后正式实施。二是抓好成本管控。重点加强燃料管控,加大燃煤市场跟踪力度,及时调整采购策略,合理控制
库存,确保入厂标煤单价、入厂入炉煤热值差低于同区域平均水平,有效控制燃料成本。加强运行管控,重点加强关键指标
的分析和测算,实现对各类指标的可控在控,并积极组织进行新华热电边际收益测算,及时调整运行方式,实现最优经济运
行,最佳经济调度,力争今年收益好于去年。同时,着力抓好光伏电站精细化管理,解决好树丛、灌木、灰尘等对光伏板的
遮挡问题,确保设备利用率达100%,进一步释放放新能源板块盈利能力。三是抓好安全环保。继续深化安全生产标准化建
设,认真做好新能源企业达标和火电企业达标后续整改工作。积极开展环保治理工作,加快研究实施168MW热水炉环保改
造项目,并根据河北省和中电投集团公司要求,适时推进参股公司良村热电锅炉超低排放技术改造。同时,尽快建立环保设
施运行管理办法,确保改造后设备高效稳定运行,确保完成全年减排任务,为公司实现持续盈利提供安全保障。
      4.优化股权,充分发挥融资优势。一是充分利用资本市场平台,创新融资手段,提升资产规模。当前,要结合中电投集
团公司注入河北区域相关资产以减少关联交易、同业竞争的承诺,以非公开发行方式募集资金约13亿元收购良村热电、供热
公司股权及补充流动资金。目前发行预案已经董事会审议通过并公开披露,将按照要求提交国务院国资委、中国证监会审核。
本次非公开完成后,公司总资产约增加31亿元,净资产约增加13亿元,营业收入增加近20亿元,净利润增加到3亿元以上,
公司整体实力和抗风险能力将得到显著增强。二是紧跟中电投集团公司发展要求和整体安排,结合公司实际,积极参与本省
及跨区域新能源资产整合,积极探索跨所有制发电资产整合途径,为上市公司获取优质资产和资源奠定基础。三是深入研究
资本运作新模式,实现融资渠道多元化。除传统开发贷款以外,根据市场情况,积极探讨融资新途径,采取多种方式募集资
金,置换公司高息负债,降低负债总体成本,规避公司资信低拉升融资成本现象,确保公司业务发展。此外,还要着重解决
好关联交易、同业竞争等问题,切实增强企业盈利能力。


4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     (1)重要会计政策变更

     执行《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有
共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股
权投资列报并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》后,
本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的股权投资作为可供出售金融资产列报。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处
理。

    上述会计政策变更受影响的报表项目名称为:长期股权投资、可供出售金融资产,由于本公司对
被投资单位盂县东方振兴煤业有限公司不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量,600万元股权投资已于以前年度全额计提减值准备,因此该项会计政策变更对
本年报表项目的影响金额为0万元。

     (2)重要会计估计变更
        会计估计变更的内容和原因                        审批程序              开始适用的时点



                                                                                                           11
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为了能够使公司会计估计更符合固定资产的 本公司第四届董事会第               2014年1月1日
实际情况,变更固定资产的使用年限和残值   二十六次会议决议
率。
为了降低人为因素造成的误差,更加客观公
正的反映公司财务状况、经营成果,变更坏
账准备会计估计。

    1)固定资产折旧年限和残值率变更情况如下:
    固定资产             变更残值率(%)                       变更使用年限(年)
       类别          变更前          变更后                 变更前           变更后
房屋、建筑物           3               0-3                  16-40              8-35
机器设备               3               0-3                    5-28             5-30
运输工具               3                 3                    8-12             6-10

     2)坏账准备会计估计变更情况如下:

    ①单项金额重大需要单独进行减值测试的应收款项确认标准由原来的期末总资产余额1%以上变
更为单项金额1000万元以上或单项金额占应收款项余额10%(含10%)以上。

     ②账龄分析法计提坏账准备的比例变更如下:
账龄                          应收账款                             其他应收款
                   变更前比例(%) 变更后比例(%)           变更前比例(%) 变更后比例(%)
1年以内                   1               0                     1              10
1-2年                     5               10                    5              30
2-3年                     8               20                    8              50
3-4年                     30              50                    30             80
4-5年                     50              50                    50             80
5年以上                  100             100                   100            100

     3)本次会计估计变更于2014年1月1日起执行,采用未来适用法。

     受上述估计变更影响的主要报表项目名称和金额说明:
         项目           变更前            变更后           影响金额        影响比例(%)
固定资产            1,186,923,985.37 1,178,017,328.21     -8,906,657.16               -0.75
应收账款               70,268,410.15     70,642,578.02       374,167.87                0.53
其他应收款              4,298,370.24      3,786,691.21      -511,679.03              -11.90




(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    2014年8月25日,本公司与河北公司签订股权转让协议,收购了河北公司持有的中电投河北易县新
能源发电有限公中电投河北易县新能源发电有限公司的全部股权,公司合并报表范围因此发生变化。




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易县新能源2013年度主要财务数据如下:
          项 目                      2013年12月31日
          资产总额                       21,852.34
          负债总额                       15,143.07
          所有者权益                      6,709.27
        应收账款金额                      1,709.87
经营活动产生的额现金流量净额              7,827.10
          项 目                         2013年度
        主营业务收入                     2,997.56
          营业利润                       1,209.27
            净利润                       1,709.27

沧州新能源2013年度主要财务数据如下
          项 目                      2013年12月31日
          资产总额                      39,601.47
          负债总额                      29,601.47
          所有者权益                    10,000.00
        应收账款金额                     356.64
经营活动产生的额现金流量净额                -
          项 目                        2013年度
        主营业务收入                        -
          营业利润                          -
            净利润                          -




                                                                 董事长:安建国



                                                          石家庄东方能源股份有限公司董事会

                                                                    二○一五年三月二十六日




                                                                                               13

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