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业绩预告个股查询:

报告期 2017-12-31 预告类型 业绩大幅上升 公告期 2018-01-30
上年同期每股收益(元) 0.16 上年同期净利润(万元) 4585.95 上年同期总股本(万股) 29120.0
变动原因及内容 (一)2017年度,公司进一步提升内部管理水平,发挥销售整合优势,采取有效销售策略,紧抓市场竞争机遇,主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰和副产品硫磺销售价格同比实现不同程度上涨,是公司业绩同比增长的主要因素。同时,硫酸钡和硫磺产品的销量同比也有所增加,一定程度上增加了公司利润。 (二)公司报告期内通过工艺技术开发,加大了对副产品FM 高硫碳酸钡和氧化亚锰渣的综合利用力度,使得资产减值损失计提金额同比降低。 (三)公司联营子公司青岛红星物流实业有限责任公司2017年度同比实现减亏,公司计提投资损失同比减少;公司对合营子公司贵州容光矿业有限责任公司未发生新增借款及投资等事项,公司计提投资损失同比降低。 (四)受煤炭、锰矿石等大宗原材料和部分辅助材料上涨不利因素影响,公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品生产成本均有不同幅度的增加,冲击了公司整体盈利水平。 (五)报告期内,公司收到的有关电费补助及其它相关政府补助等营业外收入较上年同期减少,对公司利润有所影响。预计2017年度归属于上市公司股东的净利润增加4800万元到5700万元,同比增加105%到124%
报告期 2016-12-31 预告类型 预警 公告期 2016-10-27
上年同期每股收益(元) 上年同期净利润(万元) -19039.1 上年同期总股本(万股) 29120.0
变动原因及内容 公司2015年度经营业绩为亏损,本报告期实现了盈利,2016年度财务预算报告中的经营业绩为盈利。同时,国内煤炭市场价格自今年下半年开始相较上半年恢复上涨,公司采购的煤炭价格目前仍处于相对较高价位。对此,公司根据自身煤炭的采购情况和对煤炭市场的初步分析,预计存在因第四季度煤炭采购价格居高影响公司生产成本环比增加,进而影响公司第四季度经营业绩和2016年度全年经营业绩的压力,请投资者注意投资风险。预计2016年度全年经营业绩有较大压力
报告期 2016-12-31 预告类型 扭亏 公告期 2017-01-25
上年同期每股收益(元) -0.65 上年同期净利润(万元) -19039.1 上年同期总股本(万股) 29120.0
变动原因及内容 1、2016年度,公司及子公司紧紧围绕年度经营目标落实工作计划和工作安排,通过稳定生产和提高产品产量,持续推进对标管理、提升生产系统精细化管理水平,降低原材料和机物料消耗,控制原材料采购价格等措施,使得主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰的生产成本同比实现较大幅度降低。预计2016年度归属于上市公司股东的净利润4500到5000万元,扭亏
报告期 2015-12-31 预告类型 预亏 公告期 2016-01-30
上年同期每股收益(元) 0.09 上年同期净利润(万元) 2516.41 上年同期总股本(万股) 29120.0
变动原因及内容 1、公司投资的贵州容光矿业有限责任公司(下称“容光矿业”)自2015年第四季度以来,综合考虑煤炭市场需求量、煤炭销售价格、产量及综合成本等因素,逐步减产并暂时性停产。对此,公司本着谨慎性原则,对容光矿业的长期应收账款补充确认投资损失,从而对公司2015年度业绩产生了重大不利影响。公司正与相关方积极协商容光矿业的发展问题和回收借款事宜,尽全力降低投资损失。 2、2015年度,公司主营业务仍面临着总体产能压力大和价格竞争较激烈的行业格局,部分新产品虽销售收入实现了较大增幅,但盈利能力对整体业绩的贡献仍较小。同时,公司面临着日趋严格的安全、环保监管要求和更大的投入,人力资源成本居高不下,导致主营产业经营利润同比降低。 3、公司本着谨慎性原则,对子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司和重庆大足红蝶锶业有限公司之前年度确认的可弥补递延所得税资产转回,从而对公司2015年度业绩产生了不利影响。 4、因重庆大足红蝶锶业有限公司龙水工厂在产品结构转型和调整过程中停用了部分设备、导致在扣除设备预计净残值后全额计提固定资产减值准备及公司根据部分应收账款的实际可回收情况和部分存货的可变现情况相应计提了减值准备,从而对公司2015年度业绩产生不利影响。预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为-16,560万元到-20,238万元

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