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业绩预告个股查询:

报告期 2019-12-31 预告类型 扭亏 公告期 2020-01-23
上年同期每股收益(元) 上年同期净利润(万元) -9795.42 上年同期总股本(万股) 49856.7
变动原因及内容 报告期内,公司各项业务按照经营计划有序开展,随着新学年学生人数的增长,公司教育服务业务收入同比增长显著,学校的教学质量、课程内容、团队的积累也都得到了正向发展。公司素质教育业务通过为校内、外学生提供体育、艺术、科技、营地等教学服务进一步拓宽市场,逐步形成教育产业链的协同效应。随着报告期内收入的增长,公司前期投入的固定成本被进一步摊薄,学校的教育服务毛利率及整体运营能力进一步提升。公司教育行业中的教育服务业务毛利率由负转正,两所学校的教育服务业务经营性现金流持续增加。公司在第四季度根据业务需要增加了新学校筹备、素质教育平台等相关投入,并对部分资产计提减值,导致公司第四季度成本费用同比有较大增加。报告期内,公司实现非经常性损益约20,000万元,主要是公司基于优化资产结构,提升资产质量,处置了部分公司资产导致。预计2019年度归属于上市公司股东的净利润盈利:3,000万元至4,000万元,扭亏
报告期 2019-09-30 预告类型 预亏 公告期 2019-10-15
上年同期每股收益(元) 上年同期净利润(万元) -7140.51 上年同期总股本(万股) 49856.7
变动原因及内容 报告期内各项业务按照经营计划有序开展:旗下两所学校教学活动顺利进行,在教育周边产业建设方面,进一步拓宽市场,加大培训和营地产业的招生力度,逐步形成教育产业链的协同效应。随着新学年学生人数的增长,固定成本被进一步摊薄,本季度毛利率较上一季度有所提高,整体运营能力进一步提升。 经过初步测算报告期内营业收入较上年同期增长超过50%,归属上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要系:2018年下半年公司取得15年期长期借款,导致报告期内财务费用较上年同期增长;报告期内终止收购WCC 三所学院,根据会计准则规定将原计入收购成本的交易必要支出计入报告期费用,主要为与交易相关的中介费用(法律尽调、审计、评估等)。预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:7,100万元至7,800万元
报告期 2019-06-30 预告类型 预亏 公告期 2019-07-13
上年同期每股收益(元) 上年同期净利润(万元) -5167.91 上年同期总股本(万股) 49856.7
变动原因及内容 经过初步测算报告期内营业收入较上年同期增长超过70%,归属上市公司股东的净利润与上年同期基本持平略有下降,主要系:2018年下半年公司取得15年期长期借款,导致报告期内财务费用较上年同期增长;报告期内终止收购WCC三所学院,根据会计准则规定将原计入收购成本的交易必要支出计入报告期费用,主要为与交易相关的中介费用(法律尽调、审计、评估等)。 报告期内各项业务按照经营计划有序开展:旗下两所学校教学活动顺利进行,在教育周边产业建设方面,进一步拓宽市场加大培训和营地产业的招生力度,逐步形成教育产业链的协同效应。报告期内随着学生人数的增长,固定成本被进一步摊薄,本期毛利率已由负转正,整体运营能力进一步提升。预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:5,300万元至5,700万元
报告期 2019-03-31 预告类型 减亏 公告期 2019-03-30
上年同期每股收益(元) 上年同期净利润(万元) -3010.61 上年同期总股本(万股) 49856.7
变动原因及内容 报告期内公司各项业务按照经营计划有序开展,运营情况良好,预计营业收入较上年同期增长80%,亏损额较上年同期降低23%。 报告期内收入增长幅度高于净利润增幅主要系2018年下半年公司取得长期贷款,导致财务费用较上年同期增长所致。预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,800万元至2,300万元